雅瑤鎮(zhèn)2018年預算調整報告
2018年,鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作,牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調,努力組織財政收入,進一步提高財政資金使用效益,增強財政保障能力。根據(jù)今年預算執(zhí)行情況分析,受鎮(zhèn)財力、政策變化等因素影響,年度預算支出發(fā)生變化,根據(jù)《預算法》的規(guī)定,需對年中財政預算再作調整。
本次調整以2018年1月25日雅瑤鎮(zhèn)十六屆人大五次會議審議通過的預算數(shù)為基數(shù)作調整。主要調整一般公共預算支出部分項目額度不足或額度有剩余,需作出內部項目調整,按照收支平衡的原則,本次預算調整方案(草案)如下:
一般公共預算調整
擬定將2018年一般公共預算支出作出內部項目調整,部分項目調增合計657.77萬元,部分項目調減合計657.77萬元,增減相抵,不影響一般公共預算支出年初預算總額。一般公共預算支出按功能分類科目調整情況如下:
一、調增支出項目6577669.06元。
(一)一般公共服務支出-政府辦公室及相關機構事務支出調增1746673.77元,其中行政運行調增1564079.7元、機關服務調增114524.07元、事業(yè)運行調增68070元。
(二)公共安全支出-公安調增354612元,其中行政運行調增204612元,治安管理(掃黑除惡專項)調增150000元。
(三)公共安全支出-司法-行政運行調增40450元。
(四)教育支出-普通教育支出調增916730元,其中小學教育支出調增566210元,中學教育支出調增350520元。
(五)教育支出-其他教育支出-其他教育支出調增200000元。
(六)文化體育與傳媒支出-機關服務支出調增67740元。
(七)社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-就業(yè)管理事務調增62400元。
(八)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休調增2152000元,其中歸口管理的行政單位離退休調增2000元,行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出調增530000元,其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出調增170000元,教育事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出調增1450000元。
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療調增477513.29元,其中行政單位醫(yī)療調增77697.3元,教育事業(yè)單位醫(yī)療調增389815.99元,其他事業(yè)單位醫(yī)療調增10000元。
(十)農林水支出-農業(yè)調增559550元,其中機關服務支出調增309550元,其他扶貧支出(精準扶貧專項)調增250000元。
二、調減支出項目6577669.06元。
(一)一般公共服務支出-政府辦公室及相關機構事務調減1800000元,其中行政運行調減1000000元、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務調減800000元。
(二)一般公共服務支出-其他組織事務支出調減831425.77元。
(三)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休調減1508730元,其中教育事業(yè)單位離退休調減2000元,行政單位職業(yè)年金繳費支出調減590000元,教育事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出調減916730元。
(四)社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出調減500000元 。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出調減700000元。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療調減537513.29元,其中其他事業(yè)單位醫(yī)療調減110000元,公務員醫(yī)療補助調減427513.29元.
(七)農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出調減700000元。
附件1-1:雅瑤鎮(zhèn) 2018年一般公共預算支出預算調整表(調增)
附件1-2:雅瑤鎮(zhèn) 2018年一般公共預算支出預算調整表(調減)