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      鶴山市人民政府

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      2016年度鶴山市審計局部門預(yù)算公開
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      2016年鶴山市審計局部門預(yù)算公開

       

       

      目錄

       

      第一部分  鶴山市審計局概況

          一、主要職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分  2016年部門預(yù)算表

          一、收支總體情況表

          二、收入總體情況表

          三、支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

          六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

          七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

          八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

          九、政府性基金預(yù)算支出情況表

          十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

          十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

          第一部分  鶴山市審計局概況

          一、主要職責(zé)

          鶴山市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能:負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護(hù)國家財政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計工作的方針、政策,起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃,制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。向市人民政府和上一級審計機(jī)關(guān)提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和上一級審計機(jī)關(guān)報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

          (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)辦公室、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、績效審計股、經(jīng)責(zé)審計股,共6個職能股室。審計局行政編制19人,實有19人(行政編制18人,原工勤1人),離退休8人。


          第二部分  2016年部門預(yù)算表

      表1

      收支總體情況表

      單位名稱: 鶴山市審計局                                           單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2016年預(yù)算

      項 目

      2016年預(yù)算

      一、財政撥款

       590.94

      一、基本支出

       453.60

      二、財政專戶撥款

       -  

      二、項目支出

       148.12

      三、其他資金

       -  

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

       -  





      本年收入合計

       590.94

      本年支出合計

       601.72





      四、上級補(bǔ)助收入

       -  

      四、對附屬單位補(bǔ)助支出

       -  

      五、附屬單位上繳收入

       -  

      五、上繳上級支出

       -  

      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

       -  

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       -  

      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       10.78



      收入總計

       601.72

      支出總計

       601.72

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

       


      表2

      收入總體情況表

      單位名稱:鶴山市審計局                                 &;         單位:萬元

      項 目

      2016年預(yù)算

      一、預(yù)算撥款

       590.94

          一般公共預(yù)算撥款

       590.94

          基金預(yù)算撥款


      二、財政專戶撥款

       -  

          教育收費


          其他財政收入撥款


      三、其他資金


          事業(yè)收入


          事業(yè)單位經(jīng)營收入


          其他收入




      本年收入合計

       590.94



      四、上級補(bǔ)助收入


      五、附屬單位上繳收入


      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額


      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       10.78



      收 入 總 計

       601.72

       


      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      項 目

      2016年預(yù)算

      一、基本支出

       453.60

          工資福利支出

       313.93

          一般商品和服務(wù)支出

       48.90

          對個人和家庭的補(bǔ)助

       90.77



      二、項目支出

       148.12

          日常運轉(zhuǎn)類項目

       90.78

          政府購買服務(wù)類項目


          其他類項目

       15.00

          科技研發(fā)類項目


          基本建設(shè)類項目

       23.00

          補(bǔ)助企事業(yè)類項目


          信息化運維類項目


          專項業(yè)務(wù)類項目


          因公出國(境)項目


          信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

       19.34



      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出




      本年支出合計

       601.72



      四、對附屬單位補(bǔ)助支出


      五、上繳上級支出


      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年




      支 出 總 計

       601.72

       


      表4

      財政撥款總體情況表

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2016年預(yù)算

      項 目

      2016年預(yù)算


      一、一般公共預(yù)算

       590.94

      一、一般公共預(yù)算

       601.72


      二、政府性基金預(yù)算


      二、政府性基金預(yù)算



      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算


      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算








      本年收入合計

       590.94

      本年支出合計

       601.72







      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       10.78

      四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       -  


      收入總計

       601.72

      支出總計

       601.72


       


      表5

      一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      功能科目名稱

      一般公共預(yù)算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出


      合計

       601.72

       453.60

       148.12


      [201]一般公共服務(wù)支出

       485.62

       352.50

       133.12


          [20108]審計事務(wù)

       485.62

       352.50

       133.12


            [2010801]行政運行

       327.90

       327.90



            [2010802]一般行政管理事務(wù)

       27.20

       22.20

       5.00


            [2010803]機(jī)關(guān)服務(wù)

       2.40

       2.40



            [2010804]審計業(yè)務(wù)

       38.50


       38.50


            [2010806]信息化建設(shè)

       28.62


       28.62


            [2010899]其他審計事務(wù)支出

       61.00


       61.00


      [205]教育支出

       15.00


       15.00


          [20508]進(jìn)修及培訓(xùn)

       15.00


       15.00


            [2050803]培訓(xùn)支出

       15.00


       15.00


      [208]社會保障和就業(yè)支出

       51.33

       51.33



          [20805]行政事業(yè)單位離退休

       51.33

       51.33



            [2080501]歸口管理的行政單位離退休

       51.33

       51.33



      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       14.59

       14.59



          [21005]醫(yī)療保障

       10.33

       10.33



            [2100501]行政單位醫(yī)療

       10.33

       10.33



          [21007]計劃生育事務(wù)

       4.26

       4.26



            [2100717]計劃生育服務(wù)

       4.26

       4.26



      [221]住房保障支出

       35.18

       35.18



          [22102]住房改革支出

       35.18

       35.18



            [2210201]住房公積金

       35.18

       35.18



       

       

       

       

       

       

      表6

      一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2016年預(yù)算

      合計

       453.60

      [301]工資福利支出

       313.93

          [30101]基本工資

       191.05

          [30102]津貼補(bǔ)貼

       24.78

          [30103]獎金

       24.80

          [30104]社會保障繳費

       73.30

      [302]商品和服務(wù)支出

       48.90

          [30207]郵電費

       8.22

          [30217]公務(wù)接待費

       5.30

          [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

       5.60

          [30239]其他交通費用

       13.98

          [30299]其他商品和服務(wù)支出

       15.80

      [303]對個人和家庭的補(bǔ)助

       90.77

          [30301]離休費

       7.13

          [30302]退休費

       44.20

          [30309]獎勵金

       4.26

          [30111]住房公積金

       35.18


      表7

      一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2016年預(yù)算

      合計

       148.12

      [302]商品和服務(wù)支出

       128.78

        [30213]維修(護(hù))費

       23.00

          [30216]培訓(xùn)費

       15.00

          [30299]其他商品和服務(wù)支出

       90.78

      [310]其他資本性支出

       19.34

          [31002]辦公設(shè)備購置

       19.34

       


      表8

      一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

      單位名稱:鶴山市審計局                                           單位:萬元

      項 目

      2016年預(yù)算

      行政經(jīng)費


      “三公”經(jīng)費

       10.90

      其中:(一)因公出國(境)支出


                      (二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出

       5.60

                    1.公務(wù)用車購置


                    2. 公務(wù)用車運行維護(hù)費

       5.60

                      (三)公務(wù)接待費支出

       5.30



      注:

      1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。


      表9

      2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      功能科目名稱

      政府性基金預(yù)算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

















      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。

       

      表10

      2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      合計

       453.60

      453.60

       453.60





      鶴山市審計局

       -  

       -  

       -  





          工資和福利支出

       313.93

      313.93

       313.93





          商品和服務(wù)支出

       48.90

       48.90

       48.90





          對個人和家庭的補(bǔ)助

       90.77

       90.77

       90.77





       

       

       

      表11

      2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

      單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標(biāo)

      合計

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      ××

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      148.12

      137.34

      137.34




      10.78


      鶴山市審計局

       -  

       -  







          商品和服務(wù)支出

      128.78

      118.00

      118.00




      10.78


          其他資本性支出

       19.34

       19.34

       19.34






       

      第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

       一、部門預(yù)算收支增減變化情況

      2016年本部門收入預(yù)算601.72萬元,比上年增加100.03萬元,增長19.94%,主要原因是主要是由于公務(wù)員工資福利調(diào)整等;支出預(yù)算601.72萬元,比上年增加100.03萬元,增長19.94%,主要原因是由于信息化建設(shè)、辦公樓維修維護(hù)、公務(wù)員工資福利調(diào)整等。

       二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.90萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費5.60萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費5.30萬元,與上年保持不變。

       三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2016年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排26.70萬元,與上年保持不變。其中:公務(wù)接待費5.30萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費5.60萬元,其他商品和服務(wù)支出15.80萬元。

       四、政府采購情況

      2016年本部門政府采購安排19.34萬元,其中:貨物類采購預(yù)算19.34萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

       五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:固定資產(chǎn)合計164.31萬元,占有使用車輛情況,共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛。

       六、預(yù)算績效信息公開情況

      2016年,本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

      第四部分  名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

      2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

      3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      4.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      5.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

          7.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      8. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      9.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      10.社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。   

      11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。   

      12.住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

      13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。



      附表:鶴山市審計局2016年部門預(yù)算公開表格說明.XLS